Tax Provision Software

Verschlanken

Eliminieren Sie Tabellenkalkulationen und isolierte Lösungen. Automatisieren und optimieren Sie den Datenfluss und die Berichterstattung der Steuerberechnung.

Optimieren

Konsolidierte und gesetzlich vorgeschriebene effektive Steuersätze (ETR) melden, Fußnoten und Managementberichte erstellen.

Kontrollieren

Harmonisieren Sie Daten und minimieren Sie Abstimmungen. Automatisieren Sie Berichte und exportieren Sie Daten in Steuerkonformitätssysteme. Nutzen Sie Funktionen der OneStream-Plattform wie Workflows, Datenprüfbarkeit und Bestätigungsregeln. Die Steuerabteilung kann ihre eigenen Daten und Prozesse unabhängig von der Finanzabteilung steuern, hat jedoch Zugriff, wenn nötig.

Zufriedene Kunden

100 % Kundenerfolg

„Die OneStream-Plattform ist jetzt das Herzstück von McCain Foods Limited und vereint Konsolidierungs-, Planungs-, Steuer- und Analyseteams. Die Führungsstärke und das technische Wissen der OneStream Services haben maßgeblich zu unserer erfolgreichen Implementierung beigetragen. Ihre Fähigkeit, aktiv auf unsere Ziele einzugehen und während der Planungsphase zu interpretieren, ermöglichte es uns, ein System zu schaffen, das nicht nur unsere unmittelbaren, sondern auch unsere zukünftigen Anforderungen berücksichtigt.“

Richard N. Burton

McCain Foods

  • Einheitliche Datenerfassung

    Automatisieren und optimieren Sie die Erfassung und Validierung von Steuerdaten und stellen Sie Konsistenz in den Steuerberechnungen sicher.

    • Nutzen Sie dasselbe Trial-Balance-Laden für die Steuerberechnung wie für die Finanzberichterstattung.
    • Erfassen Sie zusätzliche Daten über standardisierte Dateneingabeformulare an einem einzigen Eingabepunkt.
    • Wenden Sie standardisierte, wiederholbare Steuerberechnungsmethoden an, die an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden können.
  • Datenabgleich und Validierung

    Nutzen Sie eine einheitliche Plattform zur Minimierung von Abstimmungen. Automatisieren Sie die Berichterstattung und exportieren Sie Daten in Steuervorschriftssysteme.

    • Konfigurierbare Eingabeformulare für Steuersätze, Zahlungen und Rückerstattungen, Steuerattributdetails, Rückführung zur Steuerprovision, aktuelle Provision, Abrollung der latenten Steuer und Steuerkontenabstimmung.
    • Daten exportierbar zu Steuervorschriftssystemen und importierbar, um die Rückführung zur Steuerprovision zu erleichtern.
    Portrait shot of four people collaborating closely on a laptop
  • Reporting & Analytics

    Vereinen Sie finanzielle und operationale Erkenntnisse, um die Leistung zu steigern und Werte zu schaffen. Stellen Sie die richtigen Informationen im richtigen Format zur richtigen Zeit bereit.

    • Konfigurierbare Dashboard-Visualisierungen bieten eine tiefgehende Analyse von ESG-Daten und verwandeln diese in wertvolle Informationen.
    • Ad-hoc-Analysen über Excel und integrierte Tabellenkomponenten sowie Pivot-Tabellen.
    • Integration mit MS Office-Produkten – erstellen und verteilen Sie mühelos ESG-PowerPoint-Präsentationen, Word-Dokumente und PDFs.
    • Die Datenmischung ermöglicht die Berichterstattung über große Mengen nicht-finanzieller Daten.

Lösungen für Tax Provision

A diverse group of six people are gathered around a table in a meeting room. They are engaged in a discussion about SEO with laptops, papers, and coffee cups in front of them.
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Lösungsmarktplatz

Ressourcen für Tax Provision

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OneStream Tax Provision Implementation

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Tax Automation and Innovation – Optimising OneStream for Pillar 2 and Tax

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Blog-Beitrag

Selecting the Right Tax Provision Software

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Häufige Fragen (FAQ) zu Tax Provision

Was ist Tax Provision?

Tax Provision bzw. eine Steuerrückstellung ist der geschätzte Betrag, den ein Unternehmen bildet, um seine Ertragsteuerverbindlichkeit für einen bestimmten Zeitraum zu decken. Sie sichert eine genaue Finanzberichterstattung und Compliance.

Was sind vierteljährliche Steuerrückstellungen?

Vierteljährliche Steuerrückstellungen oder -abgrenzungen sind Schätzungen der Ertragsteuerverbindlichkeit, die jedes Quartal erfasst werden, um eine präzise Berichterstattung und Compliance zu gewährleisten.

Was ist ein einfaches Beispiel für eine Steuerrückstellung?

Bei einem steuerpflichtigen Einkommen von 1.000.000 $ und einem Steuersatz von 25 % beträgt die Steuerrückstellung 250.000 $, die als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden.

Warum ist die Rückstellung für Ertragsteuern wichtig?

Sie hilft Unternehmen, Steuerverbindlichkeiten vorherzusehen, korrekte Finanzberichte zu erstellen und unerwartete Steuerlasten oder Compliance-Probleme zu vermeiden.

Was ist eine Tax Provision Software?

Tax Provision Softwareist eine Lösung für die Steuerabgrenzung und automatisiert die Berechnung, Berichterstattung und Verwaltung von Steuerverbindlichkeiten. Sie sichert Genauigkeit und Effizienz durch optimierte Schätzungen und regulatorisches Reporting.

Was sollte eine Checkliste für Tax Provision enthalten?

Sie umfasst typischerweise die Datenerfassung, Berechnung von Steuerverbindlichkeiten, Prüfung von Anpassungen, Abstimmung latenter Steuern und Erstellung notwendiger Angaben (Disclosures).

Wie wird die Berechnung der Steuerabgrenzung durchgeführt?

Sie umfasst die Bewertung des steuerpflichtigen Einkommens, die Anwendung der Steuersätze, die Berücksichtigung latenter Steuern sowie Anpassungen für Abzüge und Gutschriften.

Wie berechnet man die Steueabgrenzung?

Um die Steuerabgrenzung zu berechnen, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Steuerpflichtiges Einkommen ermitteln: Gehen Sie vom Vorsteuerergebnis aus und berechnen Sie Anpassungen für nicht abzugsfähige Ausgaben, Steuergutschriften und andere Posten.
  2. Steuersatz anwenden: Multiplizieren Sie das steuerpflichtige Einkommen mit dem geltenden Körperschaftsteuersatz, um die Steuerschuld zu schätzen.
  3. Latente Steuern berücksichtigen: Gleichen Sie temporäre Differenzen zwischen Buchhaltungs- und Steuerergebnis (z. B. Abschreibungen) ab, die zu aktiven oder passiven latenten Steuern führen.
  4. Anpassungen vornehmen: Berücksichtigen Sie Gutschriften, Befreiungen oder Verlustvorträge, die die endgültige Abgrenzung mindern.
  5. Abgrenzung erfassen: Die geschätzte Steuerschuld wird als Steuerabgrenzung (laufende und latente Steuern) in den Jahresabschluss aufgenommen.
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